Orden de Compra. Nº4329-573-SE20 "COMPRA DE IBNSUMOS DE ASEO SEGUN LA SOL. N°101"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-573-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IBNSUMOS DE ASEO SEGUN LA SOL. N°101
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 32319
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadVIRUTILLA DE PISO GRUESA VIRUTILLA DE PISO GRUESA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111520
Papel secante30UnidadROLLO DE PAPEL (PARA DISPENSADOR) TORK ROLLO DE PAPEL (PARA DISPENSADOR) TORK $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131608
Jabones15LitroJABON LIQUIDO 900 CC JABON LIQUIDO 900 CC $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF BAKAN CIF BAKAN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12141901
Cloro Cl4BidónCLORO EN BIDON DE 5 LITROS CLORO EN BIDON DE 5 LITROS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131611
Palas para basura1Unidad no definidaPALAPALA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAESPONJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20BidónCERA LIQUIDA EN BIDON CERA LIQUIDA EN BIDON $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
39101801
Filamento para ampolleta6UnidadAMPOLLETAAMPOLLETA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 170.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.319
TOTAL OC $ 202.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.