Orden de Compra. Nº4329-577-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOL 61"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-577-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOL 61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 40289,5
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel higiénico5UnidadTOALLA NOVA INTERFOLIADA TOALLA NOVA INTERFOLIADA $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
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Papel higiénico40UnidadTOLALLA NOVA DE 250 A 300 METROS MARCA OVELLA TOLALLA NOVA DE 250 A 300 METROS MARCA OVELLA $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
14111704
Papel higiénico15UnidadCLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
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Papel higiénico10UnidadCONFORT PARA DISPENSADORES DE PARED CONFORT PARA DISPENSADORES DE PARED $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
Total Neto $ 212.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.290
TOTAL OC $ 252.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.