Orden de Compra. Nº4329-626-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE ASE SOL. 933"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-626-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASE SOL. 933
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 49856
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaCLORO GEL CLORO GEL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131816
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES CLORINDA MULTIUSO GRANDES ESCOBILLONES CLORINDA MULTIUSO GRANDES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL AMARILLOS VIRUTEX TRAPEROS DOBLE OJAL AMARILLOS VIRUTEX $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111703
Toallas de papel72UnidadTOALLA NOVA 300 METROS SIN TORKTOALLA NOVA 300 METROS SIN TORK $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 262.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.856
TOTAL OC $ 312.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.