Orden de Compra. Nº4329-632-SE20 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA SOL. 126"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-632-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA SOL. 126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 13163,2
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vilcar Ltda.
Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA
R.U.T. 76.750.836-0
Sucursal Vilcar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera24UnidadLAPICES GRAFITOS LAPICES GRAFITOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
60121535
Goma de borrar12UnidadGOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122117
Anillados1UnidadANILLADORA ANILLADORA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44121712
Recambios para marcadores12UnidadPLUMON PIZARRA 3 NEGRO 3 AZUL 3 VERDE 3 ROJO PLUMON PIZARRA 3 NEGRO 3 AZUL 3 VERDE 3 ROJO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44122117
Anillados2BolsaESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLAR 10 MMESPIRALES PLASTICOS PARA ANILLAR 10 MM $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 69.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.163
TOTAL OC $ 82.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.