Orden de Compra. Nº
4329-643-SE15
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COMPRA DE SUPERMERCADO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-643-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-24-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
25128,64
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Unidad Principal
Razón Social
Jorge Ibarra Mora
R.U.T.
12.970.568-k
Sucursal
Unidad Principal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad no definida
CAJAS DE TÉ DE 100 UNIDADES
CAJAS DE TÉ DE 100 UNIDADES
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
11141602
Desechos y restos plásticos
2
Unidad
BOLSA DE AZUCAR
BOLSA DE AZUCAR
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.476
$ 1.476
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
PLATOS PLÁSTICOS
PLATOS PLÁSTICOS
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
22101513
Excavadoras de cuchara de arrastre
300
Unidad
VASOS PLÁSTICOS
VASOS PLÁSTICOS
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111705
Servilletas de papel
300
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
14111705
Servilletas de papel
6
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
50181909
Galletas saladas
80
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.160
$ 66.160
50193002
Bebidas Infantiles
30
Unidad
BOTELLAS DE JUGO
BOTELLAS DE JUGO
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 3.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.810
$ 3.810
Total Neto
$ 132.256
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.129
TOTAL OC
$ 157.385
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.