Orden de Compra. Nº4329-648-SE14 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-648-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 10257,72
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina10UnidadCARTULINAS DE DIFERENTES COLORESCARTULINAS DE DIFERENTES COLORES $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
60121502
Rotuladores de base disolvente16UnidadPLUMONES PERMANENTES DIFERENTES COLORESPLUMONES PERMANENTES DIFERENTES COLORES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784
14111509
Artículos de papelería5UnidadPAPEL CELOFANPAPEL CELOFAN $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60141001
Balones o pelotas de juguete30UnidadPELOTASPELOTAS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCHSCOTCH $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845 $ 1.845
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadPOST-IT 10*5 CMPOST-IT 10*5 CM $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989 $ 1.989
Total Neto $ 53.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.258
TOTAL OC $ 64.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.