Orden de Compra. Nº4329-701-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 1742"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-701-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 1742
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 100654,4
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de plástico30UnidadESCOBILLA MANO MULTIUSO TIPO PLANCHA ESCOBILLA MANO MULTIUSO TIPO PLANCHA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Bolsas de plástico10UnidadESCOBAS VIRUTEX MULTIUSO CON MANGO MEDIAMO FIBRA SUAVE ESCOBAS VIRUTEX MULTIUSO CON MANGO MEDIAMO FIBRA SUAVE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
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Bolsas de plástico24UnidadLYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBACTERIANO 360 MLLYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBACTERIANO 360 ML $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.760 $ 71.760
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Bolsas de plástico20UnidadAMPOLLETAS LED 30 W E27 LUZ FRIA 5000 LUMENES AMPOLLETAS LED 30 W E27 LUZ FRIA 5000 LUMENES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
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Bolsas de plástico8ParGUANTES CABRETILLA FORRADO AMARILLOS O BLANCOS GUANTES CABRETILLA FORRADO AMARILLOS O BLANCOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
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Bolsas de plástico300RolloBOLSA DE BASURA 70*90 CM BOLSA DE BASURA 70*90 CM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
Total Neto $ 529.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.654
TOTAL OC $ 630.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.