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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4329-701-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 1742 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4329-7-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
100654,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Mi Casa |
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Razón Social |
COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
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R.U.T. |
76.718.730-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Mi Casa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 30 | Unidad | ESCOBILLA MANO MULTIUSO TIPO PLANCHA | ESCOBILLA MANO MULTIUSO TIPO PLANCHA |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 10 | Unidad | ESCOBAS VIRUTEX MULTIUSO CON MANGO MEDIAMO FIBRA SUAVE | ESCOBAS VIRUTEX MULTIUSO CON MANGO MEDIAMO FIBRA SUAVE |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 24 | Unidad | LYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBACTERIANO 360 ML | LYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL ANTIBACTERIANO 360 ML |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.760
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$ 71.760
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24111503
| Bolsas de plástico | 20 | Unidad | AMPOLLETAS LED 30 W E27 LUZ FRIA 5000 LUMENES | AMPOLLETAS LED 30 W E27 LUZ FRIA 5000 LUMENES |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 8 | Par | GUANTES CABRETILLA FORRADO AMARILLOS O BLANCOS | GUANTES CABRETILLA FORRADO AMARILLOS O BLANCOS |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 300 | Rollo | BOLSA DE BASURA 70*90 CM | BOLSA DE BASURA 70*90 CM |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.000
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$ 297.000
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Total Neto
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$ 529.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.654
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$ 630.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.