Orden de Compra. Nº4329-724-SE23 "COMPRA DE MATERIALES SOL 1772"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-724-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SOL 1772
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TAMISAJE SALUD MENTAL del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 18848
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina200UnidadGLOBOS NARANJOS GLOBOS NARANJOS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
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Cartulina200Unidad GLOBOS VERDE CLARO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111610
Cartulina100UnidadGOLBOS AMARILLOS GLOBOS AMARILLOS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111610
Cartulina2UnidadPLIEGO GOMA EVA COLOR MORADO CLARO 60*40PLIEGO GOMA EVA COLOR MORADO CLARO 60*40 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111610
Cartulina1UnidadPLANCHA PLUMAVIT GRUESA PLANCHA PLUMAVIT GRUESA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111610
Cartulina3UnidadESFERA PLUMAVIT GRANDE TAMAÑO DE UN MELON APROX ESFERA PLUMAVIT GRANDE TAMAÑO DE UN MELON APROX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
14111610
Cartulina100HojaTERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111610
Cartulina3PliegoCARTON PIEDRA GRANDE 77*110*2.0MMCARTON PIEDRA GRANDE 77*110*2.0MM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111610
Cartulina4PliegoPLIEGO GOMA EVA COLOR NARANJO 60*40PLIEGO GOMA EVA COLOR NARANJO 60*40 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
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Cartulina4PliegoCARTULINA VERDE CLARO CARTULINA VERDE CLARO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 99.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.848
TOTAL OC $ 118.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.