Orden de Compra. Nº
4329-75-SE14
"
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESDE 4329-3-LE14
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-75-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESDE 4329-3-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
26514,5
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
50
Caja
CLIP PEQUEÑOS
CLIP PEQUEÑOS
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.650
$ 22.650
60121535
Goma de borrar
100
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRE TAMAÑO OFICIO
SOBRE TAMAÑO OFICIO
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRE TAMAÑO AMERICANO
SOBRE TAMAÑO AMERICANO
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri
50
Unidad
MARCADORES PERMANENTES 20 COLOR VERDE 20 COLOR ROJO 10 COLOR AZUL
MARCADORES PERMANENTES 20 COLOR VERDE 20 COLOR ROJO 10 COLOR AZUL
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri
50
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA 10 COLOR ROJO 20 COLOR VERDE 10 COLOR AZUL 10 COLOR NEGRO
PLUMONES DE PIZARRA 10 COLOR ROJO 20 COLOR VERDE 10 COLOR AZUL 10 COLOR NEGRO
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.350
$ 8.350
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad
SCOCH CHICO
SCOCH CHICO
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
14121503
Cartulina
100
Pliego
CARTULINAS 10 COLOR ROSADO 10 COLOR VERDE CLARO 10 COLOR VERDE OSCURO 10 COLOR ROJO 10 COLOR AZUL 10 COLOR CELESTE 10 COLOR AMARILLO 10 COLOR VIOLETA 10 COLOR FUCCIA 10 COLOR ANARANJADO
CARTULINAS 10 COLOR ROSADO 10 COLOR VERDE CLARO 10 COLOR VERDE OSCURO 10 COLOR ROJO 10 COLOR AZUL 10 COLOR CELESTE 10 COLOR AMARILLO 10 COLOR VIOLETA 10 COLOR FUCCIA 10 COLOR ANARANJADO
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
Total Neto
$ 139.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.514
TOTAL OC
$ 166.064
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.