Orden de Compra. Nº4329-800-SE22 "COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL 25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-800-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 10364,5
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Metro
Razón Social SOCIEDAD VALDES Y DIAZ LIMITADA
R.U.T. 77.277.738-8
Sucursal Ferretería Metro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadSILICONA TRANSPARENTE PARA BAÑO Y COCINA SILICONA TRANSPARENTE PARA BAÑO Y COCINA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
40141702
Grifos1UnidadPINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO PARA METAL PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO PARA METAL $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
40141702
Grifos1UnidadPINTURA EN SPRAY COLOR PLATEADO PARA METAL PINTURA EN SPRAY COLOR PLATEADO PARA METAL $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
40141702
Grifos1UnidadPLIEGO DE LIJA GRUESA PLIEGO DE LIJA GRUESA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40141702
Grifos1UnidadBROCHA DE 2 PULGADAS BROCHA DE 2 PULGADAS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
40141702
Grifos3UnidadLLAVE PARA LAVAMANOS LLAVE PARA LAVAMANOS $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
Total Neto $ 54.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.364
TOTAL OC $ 64.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.