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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4329-800-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD 121 SERVICIOS DE IMPRESION JULIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4329-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
43989,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPREEX LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL IMPREEX Y ANGENIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.531-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPREEX LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 17193 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.316
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$ 206.316
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43201537
| Servidores de impresora | 1 | Unidad no definida | BROTHER DCP T-520 | |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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Total Neto
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$ 231.526
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.990
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$ 275.516
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.