Orden de Compra. Nº4329-809-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOL 22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-809-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOL 22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 26486
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARÍA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4BidónJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131813
Limpia Pantalla8UnidadLIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
47131813
Limpia Pantalla20UnidadPASTILLAS PARA BAÑO PASTILLAS PARA BAÑO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121701
Bolsas de basura30RolloBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111704
Papel higiénico10RolloCONFORT PARA DISPENSADOR DE PARED CONFORT PARA DISPENSADOR DE PARED $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42132102
Cubre camillas30RolloSABANILLAS DE PAPEL SABANILLAS DE PAPEL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 139.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.486
TOTAL OC $ 165.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.