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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4329-824-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA SOL 1826 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4329-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
1911,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Metro |
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Razón Social |
SOCIEDAD VALDES Y DIAZ LIMITADA
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R.U.T. |
77.277.738-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Metro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101913
| Carrete de estaño | 2 | Unidad | TERMINAL DE 1/2 PULGADA EN H E | TERMINAL DE 1/2 PULGADA EN H E |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220
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$ 220
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30101913
| Carrete de estaño | 2 | Unidad | SIFON PARA LAVAPLATOS | SIFON PARA LAVAPLATOS |
$ 3.448,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.896
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$ 6.896
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30101913
| Carrete de estaño | 1 | Metro Lineal | ESTAÑO PARA SOLDAR | ESTAÑO PARA SOLDAR |
$ 2.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.946
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$ 2.946
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Total Neto
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$ 10.062
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.912
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$ 11.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.