Orden de Compra. Nº4329-867-SE25 "COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA SOL304"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-867-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA SOL304
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-33-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 118027,24
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20Caja CAJA CLIP 50 MM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
26111702
Pilas alcalinas100Unidad PILAS DURACELL AA $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.200 $ 129.200
26111702
Pilas alcalinas50Unidad PILAS DURACELL AAA $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
82121904
Encuadernación por carda o grapa10Unidad SACA CORCHETE $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
44121706
Lápices de madera12Unidad LAPIZ MINA $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 816
31201613
Adhesivo re-usable20Unidad CINTA DE PEGOTE M X 25MM $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Resma RESMA HOJAS TAMAÑO OFICIO $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70Resma RESMA HOJAS TAMAÑO CARTA $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.070 $ 217.070
Total Neto $ 621.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.027
TOTAL OC $ 739.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.