Orden de Compra. Nº4329-887-SE25 "COMPRA PRODUCTOS DE SUPERMERCADO SOL3455"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-887-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS DE SUPERMERCADO SOL3455
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna *
Impuesto 31635
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral100Botella AGUA MINERAL C/GAS O SEMI GASIFICADA 500 CC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50202304
Jugos y néctar envasados100Caja JUGO EN CAJA DE 200 CC, SABORES SURTIDOS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales100Unidad BARRITAS DE CEREAL $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50101634
Fruta fresca3Unidad KIWI $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101634
Fruta fresca4kilogramo NARANJAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50101634
Fruta fresca4kilogramo PERA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50101634
Fruta fresca4kilogramo MANZANA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50101634
Fruta fresca5kilogramo PLATANOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50101634
Fruta fresca4kilogramo CLEMENTINAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 166.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.635
TOTAL OC $ 198.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.