Orden de Compra. Nº4330-322-SE11 "COMPRA DE PUERTAS, PINTURAS, ETC. L. SAN GREGORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-322-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PUERTAS, PINTURAS, ETC. L. SAN GREGORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 402629,7619
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE ESPONJA DE 18 CMS.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
31211904
Brochas5UnidadBROCHA HELA DE 1/2 X 3 CERDA GRIS.  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTAS ENMASCARAR 24MM MASKING TAPE.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
30102503
Chapa de hierro10UnidadCHAPAS SCANAVINI 1080914.BSBS 2 PLACA BR SATIN.  $ 25.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.180 $ 251.176
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadCERESITA ESMALTE AL AGUA MODAC. BASE FUERTE BDE.  $ 74.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.924 $ 74.924
86131502
Pintura3UnidadCERESITA PIEZA Y FACHADA BASE MEDIA BDE.  $ 50.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.161 $ 151.160
30171504
Puertas de madera4UnidadPUERTAS DE RAULI DE 2 X 0.94 MTS. C/HOJA DE VIDRIO.  $ 162.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.016 $ 650.017
30171504
Puertas de madera3UnidadPUERTAS DE RAULI DE 1 X 1.19 CON HOJA DE VIDRIO.  $ 192.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA DE RAULI DER 2 X 1.17 CON HOJA DE VIDRIO  $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTAS DE RAULI DE 1 X 1.18 CON HOJA DE VIDRIO.  $ 101.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.362 $ 203.361
Total Neto $ 2.119.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.630
TOTAL OC $ 2.521.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.