Orden de Compra. Nº4330-324-SE10 "INSUMOS DE COMPUTACION (Internado San Gregorio)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-324-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACION (Internado San Gregorio)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-8-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 9100,81
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES
Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES
R.U.T. 13.127.286-3
Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definida1 TINTA CANON IP 1900 1 LITRO TINTA (250 CC C/u)  $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899 $ 47.899
Total Neto $ 47.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.101
TOTAL OC $ 57.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.