Orden de Compra. Nº4330-403-SE10 "Plastificado (D.A.E.M.)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-403-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Plastificado (D.A.E.M.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 1149,12
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES
Razón Social JOSE GENARO RODRIGUEZ FUENTES
R.U.T. 13.127.286-3
Sucursal JOSE GENAR RODRIGUEZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124314
Compuestos de modelado plastificados no endurecibl12UnidadPLASTIFICADOS EN DURO, TAMAÑO CARTA.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 6.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.149
TOTAL OC $ 7.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.