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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-412-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, ESCUELA BULI CASERIO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-11-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
7446,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
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R.U.T. |
77.772.030-9 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 2 | Unidad | GORROS (CORONAS REY Y REINA) | |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.690
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$ 4.690
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | CHOCMAN | |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 150 | Unidad | JUGOS WATTS EN CAJA PERSONAL | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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Total Neto
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$ 39.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.446
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$ 46.636
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.