Orden de Compra. Nº4330-490-SE21 "ARTICULOS LIBRERIA ESCUELA BULI CASERIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-490-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS LIBRERIA ESCUELA BULI CASERIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 174131,96
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE ELENA
Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA
R.U.T. 76.867.795-6
Sucursal SOLANGE ELENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro16Unidad no definidaLIBROS PARA COLOREAR  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.088 $ 67.088
60121502
Rotuladores de base disolvente16Unidad no definidaSET PLUMONES PARA COLOREAR SET SHARPIE  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.448 $ 294.448
11151712
Tejido de papel12Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL REGALO (5 NIÑOS Y 11 NIÑAS)  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
53121501
Bolsos2Unidad no definidaBOLSOS DEPORTIVOS UNISEX  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.252 $ 50.252
52161520
Micrófonos24Unidad no definidaMICROFONOS CON BLUETOOTH  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.176 $ 502.176
Total Neto $ 916.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.132
TOTAL OC $ 1.090.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.