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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-490-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS LIBRERIA ESCUELA BULI CASERIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
174131,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLANGE ELENA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA GALAXIA
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R.U.T. |
76.867.795-6 |
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Sucursal |
SOLANGE ELENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 16 | Unidad no definida | LIBROS PARA COLOREAR | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.088
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$ 67.088
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 16 | Unidad no definida | SET PLUMONES PARA COLOREAR SET SHARPIE | |
$ 18.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.448
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$ 294.448
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11151712
| Tejido de papel | 12 | Unidad no definida | PLIEGOS PAPEL REGALO (5 NIÑOS Y 11 NIÑAS) | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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53121501
| Bolsos | 2 | Unidad no definida | BOLSOS DEPORTIVOS UNISEX | |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.252
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$ 50.252
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52161520
| Micrófonos | 24 | Unidad no definida | MICROFONOS CON BLUETOOTH | |
$ 20.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 502.176
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$ 502.176
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Total Neto
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$ 916.484
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.132
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$ 1.090.616
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.