Orden de Compra. Nº4330-596-SE10 "ARTICULOS DE FERRETERIA ( LICEO SAN GREGORIO )"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-596-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ( LICEO SAN GREGORIO )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 15627,88
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas de la calefacción1Unidad no definidaARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO ADJUNTOARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 82.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.252 $ 82.252
Total Neto $ 82.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.628
TOTAL OC $ 97.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.