Orden de Compra. Nº4330-678-SE10 "PRODUCTOS DE SUPERMERCADO ( B-94)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-678-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2010
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO ( B-94)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 1784,29
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definida6. BEBIDAS 2 1/2 $ 1.290 c/u 3. GALLETAS TRITON $ 330 c/u 3. GALLETAS FRAC $ 235 c/u 4. GALLETAS ALTEZAS $ 420 c/u  $ 9.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.391 $ 9.391
Total Neto $ 9.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.784
TOTAL OC $ 11.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.