Orden de Compra. Nº4330-69-SE12 "COMP. DE 39.4 KILOS DE PAN, INTERNADO S. GREGORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-69-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2012
Nombre de la Orden de Compra COMP. DE 39.4 KILOS DE PAN, INTERNADO S. GREGORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 5032,53836
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvia del Carmen Bastías San Martín E.I.R.L.
Razón Social SILVIA DEL CARMEN BASTIAS SAN MARTIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.126.734-5
Sucursal Silvia del Carmen Bastías San Martín E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco39,4kilogramo39.4 KILOS DE PAN.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.477 $ 26.487
Total Neto $ 26.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.033
TOTAL OC $ 31.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.