Orden de Compra. Nº4330-697-SE12 "PRODUCTOS DE SUPERMERCADO (SC-SG)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-697-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2012
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE SUPERMERCADO (SC-SG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN PRECIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-26-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 6470,64
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
R.U.T. 77.772.030-9
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPRODUCTOS DE SUPERMERCADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO  $ 34.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.056 $ 34.056
Total Neto $ 34.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.471
TOTAL OC $ 40.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.