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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-738-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES LIBRERIA, LICEO TIUQUILEMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-5-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
10317 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Villa21 |
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Razón Social |
ARNALDO FLORIDOR VILLA PINTO
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R.U.T. |
15.699.334-4 |
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Sucursal |
Villa21 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 1 | Unidad no definida | LITRO COLA FRIA | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.800
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14111525
| Papel multiuso | 50 | Unidad no definida | HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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14121501
| Cartón blanqueado | 20 | Unidad no definida | PLIEGOS DE CARTON PIEDRA | |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.000
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$ 37.000
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14121503
| Cartulina | 10 | Unidad no definida | METROS DE CARTON CORRUGADO DE EMBALAJE | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 54.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.317
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$ 64.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.