Orden de Compra. Nº4330-804-SE12 "COMPRA DE POLERONES, ALUMNOS ESCUELA ÑIQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4330-804-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLERONES, ALUMNOS ESCUELA ÑIQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4330-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 280
Comuna Ñiquén
Impuesto 33356,4
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 280
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCIA ELGUETA Y CIA. LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ELGUETA Y
R.U.T. 77.412.300-8
Sucursal LUCIA ELGUETA Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño11Unidad11 POLERONES BORDADOS EN LA ESPALDA Y DELANTERO.  $ 15.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.560 $ 175.560
Total Neto $ 175.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.356
TOTAL OC $ 208.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.