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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-862-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-14-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Soto Méndez |
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Razón Social |
RODRIGO GONZALO SOTO MENDEZ
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R.U.T. |
11.769.718-5 |
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Sucursal |
Rodrigo Soto Méndez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SECTORES TIUQUILEMU, LA GLORIA, SAN JOSE, SAN FERNANDO, ZEMITA, PILANCHEO, LAS TOMAS, CAMINO AL CEMENTERIO, HUENUTIL, BUCALEMU, COLVINDO,BELEN, PAREDONES, ÑIQUEN, LAS MIRAS, BELEN, HUENUTIL DEL PEUMO, VIRGUIN, FUNDO ALINE A LICEO SAN GREGORIO, MES DE AGOSTO ( PREUNIVERSITARIO) | |
$ 670.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 670.000
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$ 670.000
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Total Neto
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$ 670.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 670.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.