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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-862-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA COLACIONES, ALUMNOS BANDA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-26-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
5160,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA
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R.U.T. |
77.772.030-9 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTO PRAT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201709
| Café instantáneo | 3 | Unidad no definida | 3 TARROS DE NESCAFE GRANDE. | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.539
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$ 7.539
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 45 | Unidad | 45 JUGOS DE 200CC. | |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.550
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$ 8.550
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10152104
| Torta de borujo de neem | 45 | Unidad | 45 MINI TORTA SELVA NEGRA. | |
$ 180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.100
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$ 8.100
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 6 | kilogramo | 6 KILOS DE AZUCAR IANSA
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$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.970
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$ 2.970
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Total Neto
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$ 27.159
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.160
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$ 32.319
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.