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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4330-886-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACION ATENCION BANDA 18 SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4330-17-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
3737,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Egidio Alexis |
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Razón Social |
Bernarda Ramirez Romero
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R.U.T. |
8.147.790-6 |
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Sucursal |
Egidio Alexis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 1 | Unidad no definida | COLACION (4 JUGOS $995 C/U, 3 BEBIDAS 3 LITROS $1.550 C/U, 3 GALLETAS ALTEZA $700 C/U, 3 TARROS PAPAS FRITAS $1.250 C/U, 3 QUEQUITOS CENA $620 C/U, 3 PAQ.RAMITAS $450 Y 2 BOLSAS MANI $990 C/U) | |
$ 19.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.670
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$ 19.670
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Total Neto
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$ 19.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.737
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$ 23.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.