|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4330-97-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA ESC. VIRGUIN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4330-5-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 280 |
|
Comuna |
Ñiquén
|
|
Impuesto |
530370,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 280 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Casa del Menaje y Librera Galaxia |
|
Razón Social |
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
|
|
R.U.T. |
9.344.181-8 |
|
Sucursal |
La Casa del Menaje y Librera Galaxia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. | |
$ 2.791.424,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.791.424
|
$ 2.791.424
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.791.424
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 530.371
|
|
$ 3.321.795
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.