Orden de Compra. Nº4334-246-SE09 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4334-246-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753
Comuna Linares
Impuesto 22018,5756
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel126Metro LinealCINTA ANTIDESLIZANTE AUTODHESIVACINTA ANTIDESLIZANTE AUTODHESIVA $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.920 $ 115.887
Total Neto $ 115.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.019
TOTAL OC $ 137.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.