Orden de Compra. Nº4334-7-SE14 "M.19 COMPRA DE SIERRA CIRCULAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4334-7-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2014
Nombre de la Orden de Compra M.19 COMPRA DE SIERRA CIRCULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL 753
Comuna Linares
Impuesto 11813,63
Dirección de Envío de la Factura BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231202
Eje de la sierra1Unidad no definidaSIERRA CIRCULAR 71/4"DWE560SIERRA CIRCULAR 71/4"DWE560 $ 62.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.177 $ 62.177
Total Neto $ 62.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.814
TOTAL OC $ 73.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.