|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4334-82-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MM. Nº 391 MATERIALES MANTENIMIENTO UCI PEDIATRIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5184-24-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
BRASIL Nº 753 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
3670,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BRASIL Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-09-2014 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIA GIDI LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERIA GIDI LTDA
|
|
R.U.T. |
78.320.560-2 |
|
Sucursal |
FERRETERIA GIDI LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | AGLOMERADO VESTO UNICOLOR BLANCA 15 MM 1.83*2.5 | AGLOMERADO VESTO UNICOLOR BLANCA 15 MM*1.83*2.5 |
$ 19.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.319
|
$ 19.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.319
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.671
|
|
$ 22.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.