Orden de Compra. Nº4334-9-SE16 "MM. 236 PISO FLOTANTE OFICINA DEL DIRECTOR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4334-9-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MM. 236 PISO FLOTANTE OFICINA DEL DIRECTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 21317,067879
Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera16,59Metro CuadradoPISO FLOTANTE 8 MM COLOR LAUREL , SEGUN COTIZACION N°37519 DEL 25 DE MAYO 2016PISO FLOTANTE 8 MM COLOR LAUREL , SEGUN COTIZACION N°37519 DEL 25 DE MAYO 2016 $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.385 $ 111.385
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParGUANTE INDUSTRIAL MULTIFLEX , SEGUN COTIZACION N°37519 GUANTE INDUSTRIAL MULTIFLEX , SEGUN COTIZACION N°37519 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
Total Neto $ 112.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.317
TOTAL OC $ 133.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.