Orden de Compra. Nº4334-92-SE14 "MM.432 MATERIALES RESIDENCIA CONDUCTORES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4334-92-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2014
Nombre de la Orden de Compra MM.432 MATERIALES RESIDENCIA CONDUCTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación BRASIL Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 17344,67402
Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA
Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA
R.U.T. 78.320.560-2
Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA CONDOR-HOGAR 1/2 x 4 S/COTIZ.31680/21-10-14BROCHA CONDOR-HOGAR 1/2 x 4 $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.789
31211910
Mitones20Unidad no definidaGUANTE TRABAJO CABRITILLA AMARILLO S/FORRO LEGEND S/COTIZ.31606/17-10-14.GUANTE TRABAJO CABRITILLA AMARILLO S/FORRO LEGEND $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.807
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaSHERWIN ESM.AL AGUA LIMPIA FACIL GALÓN BLANCO. S/COTIZ. 31680/21-10-14.SHERWIN ESM.AL AGUA LIMPIA FACIL GALÓN BLANCO $ 13.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.202 $ 26.202
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.PATAGON S/COTIZ.31680/21-10-14RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM.PATAGON $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definidaCERRADURA TUBULAR POLI 14102-BR S/COTIZ.31680/22-10-14CERRADURA TUBULAR POLI 14102-BR $ 9.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.420 $ 19.420
Total Neto $ 91.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.345
TOTAL OC $ 108.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.