Orden de Compra. Nº
4335-107-SE24
"
EMPAQUES ESTERILIZACION
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4335-107-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
EMPAQUES ESTERILIZACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5184-75-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 745
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Facturación
Brasil 753
Comuna
Linares
Impuesto
153520
Dirección de Envío de la Factura
Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO
Sr. Proveedor: NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.
"FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas
CONTACTO: Srta. Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566472 – 73-2566471.
Factura en formato digital: enviar a "
dipresrecepcion@custodium.com
"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnika S.A.
Razón Social
TECNIKA S A
R.U.T.
96.625.950-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización
3000
Unidad
EMPAQUE GRADO MEDICO 50X50
5601051051 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 50X50, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, 200 PLIEGOS, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización
2000
Unidad
EMPAQUE GRADO MEDICO 75X75
5601076076 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 75*75, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, 200 PLIEGOS, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización
20
Unidad
EMPAQUE BILAMINADO MIXTO CON FUELLE 7.5 CM
2406042075 ROLLO MIXTO CON FUELLE 7.5CM100MT2.5CM, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, EMPAQUE UNITARIO, ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES, VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
$ 7.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 808.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 153.520
TOTAL OC
$ 961.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.