Orden de Compra. Nº4335-336-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-103-LP19 MES DE JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4335-336-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-103-LP19 MES DE JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-103-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7295
Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

Documentos solicitados en Bases de Licitación:

-          Orden de Compra en estado Aceptada.

-          Registro de Horas efectivamente realizadas.

-          Certificado de Cumplimiento de Funciones.

-          Boleta de Honorarios.

Presentar en Oficina de Partes del Hospital de Linares durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a prestados los servicios.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constanza Maria
Razón Social ENFERMERA
R.U.T. 17.884.308-7
Sucursal Constanza Maria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101601
Servicios de enfermería201,6Hora/HombreEnfermero(a) para personal de apoyo Campaña Invierno 2019 del Hospital de Linares. Con tope de 48 horas semanales.PERSONAL DE APOYO PARA CAMPANA DE INVIERNO 2019 DEL HOSPITAL DE LINARES $ 4.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.251 $ 989.251
Total Neto $ 989.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 989.251

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.