Orden de Compra. Nº4335-482-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-57-LE21 ABRIL 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4335-482-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-57-LE21 ABRIL 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-57-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5613
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna Linares
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor denisse del carmen
Razón Social DENISSE DEL CARMEN CARDENAS FERNANDEZ
R.U.T. 26.497.685-5
Sucursal denisse del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111606
Personal médico temporal40Hora/HombreTURNO N°4 - REFUERZO DE TURNOS MÉDICOS AP SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA SEGÚN FEHCAS Y HORAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ABRIL 2,8,14,20,26 TURNO N°4 - REFUERZO DE TURNOS MÉDICOS AP SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA SEGÚN FEHCAS Y HORAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
80111606
Personal médico temporal40Hora/HombreTURNO N°5 - REFUERZO DE TURNOS MÉDICOS AP SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA SEGÚN FEHCAS Y HORAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ABRIL 1,7,13,19,25 TURNO N°5 - REFUERZO DE TURNOS MÉDICOS AP SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA SEGÚN FEHCAS Y HORAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.