Orden de Compra. Nº
4337-1066-CM18
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Oficina(facturar con fecha de diciembre 2018, gracias)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4337-1066-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Oficina(facturar con fecha de diciembre 2018, gracias)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio - Farmacia
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Cornelio Olsen N° 398
Comuna
Renaico
Impuesto
24181
Dirección de Envío de la Factura
Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Vergio SA
Razón Social
Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
5
(1393592 )DESTACADOR ATLANTIK SET 6 COLORES MINI CON AROMA UNIDAD 1420093
(1393592) DESTACADOR ATLANTIK SET 6 COLORES MINI CON AROMA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.465
$ 6.465
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
10
(1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371
(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 02016129; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.470
$ 10.470
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
20
(1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566
(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones
20
(1108911 )CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD 1128911
(1108911) CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
100
(1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624
(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 02020001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.700
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
200
(1006989 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD 1024989
(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
3
(1007527 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527
(1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: 05021691; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.256
$ 17.256
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
10
(1007071 )TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025071
(1007071) TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: 05089081; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.180
$ 7.180
44112005
2239-4-LP14
Agendas
2
(1006530 )AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD 1024530
(1006530) AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD; Código: 08003417; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
10
(1518404 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD 1520405
(1518404) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.110
$ 16.110
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
3
(1337632 )CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR BLANCO CARTA UNIDAD 1363830
(1337632) CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR BLANCO CARTA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.020
$ 10.020
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
20
(1007715 )CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD 1025715
(1007715) CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD; Código: 05027042; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.220
$ 13.220
Total Neto
$ 127.271
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.181
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 151.452
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.