Orden de Compra. Nº4337-1066-CM18 "Oficina(facturar con fecha de diciembre 2018, gracias)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-1066-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Oficina(facturar con fecha de diciembre 2018, gracias)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 24181
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1393592 )DESTACADOR ATLANTIK SET 6 COLORES MINI CON AROMA UNIDAD 1420093(1393592) DESTACADOR ATLANTIK SET 6 COLORES MINI CON AROMA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.465 $ 6.465
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 02016129; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones20 (1108911 )CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD 1128911(1108911) CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel100 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 02020001; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar200 (1006989 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD 1024989(1006989) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1007527 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 1025527(1007527) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS; Código: 05021691; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.256 $ 17.256
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1007071 )TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025071(1007071) TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: 05089081; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
44112005
2239-4-LP14
Agendas2 (1006530 )AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD 1024530(1006530) AGENDA ASCOTT 24 HORAS CLÁSICA SEMANA A LA VISTA NEGRA UNIDAD; Código: 08003417; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1518404 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD 1520405(1518404) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA TRANSFERIBLE 18MMX40MT UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110
14111610
2239-4-LP14
Cartulina3 (1337632 )CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR BLANCO CARTA UNIDAD 1363830(1337632) CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR BLANCO CARTA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1007715 )CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD 1025715(1007715) CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD; Código: 05027042; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.220 $ 13.220
Total Neto $ 127.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.181
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 151.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.