|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4337-137-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-33-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4337-33-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Cornelio Olsen N° 398 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
19008,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cornelio Olsen N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-03-2013 |
|
|
|
Proveedor |
OFIMATICA.CL |
|
Razón Social |
COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.182.558-5 |
|
Sucursal |
OFIMATICA.CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad | tinta original hp 22 color | |
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.615
|
$ 33.615
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | hp 21 negro original | |
$ 5.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.008
|
$ 16.008
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad | cartucho tinta original hp 122 color | |
$ 5.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.420
|
$ 50.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.043
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.008
|
|
$ 119.051
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.