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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4337-144-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos podologicos 4337-85-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
America 360, Oficinas administrativas |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
60119,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
America 360, Oficinas administrativas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2026 |
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Proveedor |
COMERCIAL AYC SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL AYC SPA
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R.U.T. |
77.171.645-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL AYC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121719
| Protectores | 2 | Unidad | Protector facial de acuerdo a imagen adjunta (se solicita a los oferentes adjuntar ficha tecnica e imagen del producto ofertado). | |
$ 15.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.580
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$ 30.580
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42291706
| Fresas quirúrgicas o sus accesorios | 10 | Unidad | 10 set de frescas de ceramicas de acuerdo a imagen adjunta (se solicita a los oferentes adjuntar ficha tecnica e imagen del producto ofertado). | |
$ 16.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.700
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$ 164.700
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 1 | Unidad | Espuma de limpieza de heridas de 400 ml (se solicita a los oferentes adjuntar ficha tecnica e imagen del producto ofertado). | |
$ 32.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.940
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$ 32.940
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41102911
| Bisturíes, porta bisturíes o cuchillas histológicos | 10 | Caja | 10 cajas de 100 unidades de bisturi n°21 (se solicita a los oferentes adjuntar ficha tecnica e imagen del producto ofertado). | Enviar los insumos a la brevedad posible, ademas de enviar los datos bancarios al correo adquisicionesdsmrenaico@gmail.com |
$ 8.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.200
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$ 88.200
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Total Neto
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$ 316.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.120
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$ 376.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.