|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4337-149-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3908-11-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
America 360, Oficinas administrativas |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
10695,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
America 360, Oficinas administrativas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fabian Enrique |
|
Razón Social |
COMERCIAL 77 SPA
|
|
R.U.T. |
76.863.525-0 |
|
Sucursal |
Fabian Enrique |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101719
| Cinc | 1 | Unidad no definida | Cotización Nº 190335 del 10-04-2024.
Cotización N° 190333 del 10-04-2024
| llave lavaplatos Vander
llave monomando lavaplatos
silicona transparente
teflón |
$ 56.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.294
|
$ 56.294
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.294
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.696
|
|
$ 66.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.