Orden de Compra. Nº4337-185-SE23 "Insumos para coffe (Consejo de desarrollo). "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-185-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos para coffe (Consejo de desarrollo).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-11-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 21886,1
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCE AMANECER
Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA
R.U.T. 77.343.999-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DULCE AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181801
Equipo y suministros para elaboración de café1Unidad no definidaCotización N° 02 del 19-04-23. 70 cucharas plásticas $75, 1 endulzante $4.690, 6 jugos 1,5 $1.890, 50 lam. queso $400, 50 lam. jamón $250, 150 vasos plumavit $100, 1 caja de té $4.550, 1 cafe $5.650, 6 paq pan de molde $3.990, 3 paq servilleta $790, 10 galletas $990. $ 115.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.190 $ 115.190
Total Neto $ 115.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.886
TOTAL OC $ 137.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.