Orden de Compra. Nº4337-207-AG26 "Programa de cuidados comunitarios (PCIT) 4337-150-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-207-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Programa de cuidados comunitarios (PCIT) 4337-150-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002 del sistema cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas
Comuna Renaico
Impuesto 237192,2
Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente20Bolsa20 bolsas de globos de diferentes colores, enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto  $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
44111516
Agendas100Unidad100 agendas estampadas A5 -varios colores 14,2 x 21,4 x 1,3 CM con imagen estampada diseño adjunto, logo del CECOSF Tijeral en la portada (se enviaroa las imágenes cuando el proveedor las solicite) enviar imagen de referencia de lo solicitado, se archivo adjunto de lo solicitado  $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900
24111501
Bolsas de lona100Unidad100 bolsas ecologicas reutilizables de diferentes colores con imagen estampada, diseño adjunto tamaño 25*se archivo adjunto de lo solicitado35*10cm, material no tejido color: verde claro, celeste, naranja, rosa, amarillo y blanca, enviar imagen de referencia de lo solicitado,   $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidad300 tazones de ceramica sublime 11 oz blancos lpersonalizable (325),enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto  $ 1.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.900 $ 534.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad50 mates metalicos de acero inoxidable de diferentes colores + bombilla para personalizar con el logo del CECOSF Tijeral, capacidad 230 ml, enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto  $ 6.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.700 $ 317.700
Total Neto $ 1.248.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.192
TOTAL OC $ 1.485.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.