Orden de Compra. Nº
4337-207-AG26
"
Programa de cuidados comunitarios (PCIT) 4337-150-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4337-207-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Programa de cuidados comunitarios (PCIT) 4337-150-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio - Farmacia
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-002 del sistema cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
America 360, Oficinas administrativas
Comuna
Renaico
Impuesto
237192,2
Dirección de Envío de la Factura
America 360, Oficinas administrativas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRV
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T.
76.009.245-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CRV
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
20
Bolsa
20 bolsas de globos de diferentes colores, enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto
$ 2.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.980
$ 47.980
44111516
Agendas
100
Unidad
100 agendas estampadas A5 -varios colores 14,2 x 21,4 x 1,3 CM con imagen estampada diseño adjunto, logo del CECOSF Tijeral en la portada (se enviaroa las imágenes cuando el proveedor las solicite) enviar imagen de referencia de lo solicitado, se archivo adjunto de lo solicitado
$ 2.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.900
$ 249.900
24111501
Bolsas de lona
100
Unidad
100 bolsas ecologicas reutilizables de diferentes colores con imagen estampada, diseño adjunto tamaño 25*se archivo adjunto de lo solicitado35*10cm, material no tejido color: verde claro, celeste, naranja, rosa, amarillo y blanca, enviar imagen de referencia de lo solicitado,
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.900
$ 97.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
300 tazones de ceramica sublime 11 oz blancos lpersonalizable (325),enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto
$ 1.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 534.900
$ 534.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
50 mates metalicos de acero inoxidable de diferentes colores + bombilla para personalizar con el logo del CECOSF Tijeral, capacidad 230 ml, enviar imagen de referencia de lo solicitado, archivo adjunto
$ 6.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.700
$ 317.700
Total Neto
$ 1.248.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.192
TOTAL OC
$ 1.485.572
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.