Orden de Compra. Nº4337-24-SE09 "Convenio de suministro enero de 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Renaico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-24-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro enero de 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-11099-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 33031,5
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 103908167
Razón Social Lavseco Renaico
R.U.T. 10.390.816-7
Sucursal 103908167
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería183kilogramoServicio de lavanderia mes de enero de 2009.Servicio de lavanderia mes de enero de 2009. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.850 $ 173.850
Total Neto $ 173.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.032
TOTAL OC $ 206.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.