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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4337-256-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos ferreteria (reparación en sede) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-11-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Cornelio Olsen N° 398 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
44046,465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cornelio Olsen N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2023 |
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Proveedor |
Fabian Enrique |
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Razón Social |
COMERCIAL 77 SPA
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R.U.T. |
76.863.525-0 |
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Sucursal |
Fabian Enrique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111909
| Espátulas | 1 | Unidad no definida | 1 llana lisa $4.490, 1 espatula 4" $2.790, 1 espatula 2" $1.890, 8 brochas cobra 4" $2.990, 8 brochas cobra 2" $1.290, 4 rodillo chiporro 18 $1.990, 1 cinta americana 50mmx45m $2.450, 7 pegote 50mm $2.350, 1 polietileno, 4 huaipe $3.990, 1 chapa $10.990, 1 set cerradura $22.990. | 4 esmalte al agua blanco $7.990, 3 fast ocre galon 4 litros $8.500, 1 Pasta muro 6k tajamar $8.300, 5 lijas madera n°80 $250, 5 lijas madera n°100 $250, 5 lijas madera n°120 $250, 5 lijas madera n°150 $250, 10 buzo papel xxl blanco $5.990. |
$ 231.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.824
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$ 231.824
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Total Neto
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$ 231.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.046
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$ 275.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.