Orden de Compra. Nº4337-256-SE23 "Insumos ferreteria (reparación en sede)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-256-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos ferreteria (reparación en sede)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 44046,465
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas1Unidad no definida1 llana lisa $4.490, 1 espatula 4" $2.790, 1 espatula 2" $1.890, 8 brochas cobra 4" $2.990, 8 brochas cobra 2" $1.290, 4 rodillo chiporro 18 $1.990, 1 cinta americana 50mmx45m $2.450, 7 pegote 50mm $2.350, 1 polietileno, 4 huaipe $3.990, 1 chapa $10.990, 1 set cerradura $22.990. 4 esmalte al agua blanco $7.990, 3 fast ocre galon 4 litros $8.500, 1 Pasta muro 6k tajamar $8.300, 5 lijas madera n°80 $250, 5 lijas madera n°100 $250, 5 lijas madera n°120 $250, 5 lijas madera n°150 $250, 10 buzo papel xxl blanco $5.990. $ 231.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.824 $ 231.824
Total Neto $ 231.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.046
TOTAL OC $ 275.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.