Orden de Compra. Nº4337-267-SE22 "articulos coffe corregida"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-267-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2022
Nombre de la Orden de Compra articulos coffe corregida
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-18-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema Cas-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 21010,2
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCE AMANECER
Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA
R.U.T. 77.343.999-0
Sucursal DULCE AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio200Unidad Platos desechables $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151633
Utensilios de aderezo de platos de uso doméstico200Unidad cucharas plasticas $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52152102
Vasos para beber domésticos200Unidad vasos desechables $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados15Unidad jugos 1.5 lts surtidos incluyendo algunos light $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
52121602
Servilletas3Paquete servilletas de papel $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
50201706
Café2Unidad no definida nescafe mediano $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definida endulzante en gotas $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
Total Neto $ 110.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.010
TOTAL OC $ 131.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.