|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4337-288-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Coffe MAIS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4337-18-L122 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Cornelio Olsen N° 398 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
13224 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cornelio Olsen N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-05-2022 |
|
|
|
Proveedor |
DULCE AMANECER |
|
Razón Social |
SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.343.999-0 |
|
Sucursal |
DULCE AMANECER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad | cotización 4 del 09/05/2022 | 10 Jugos 1.5 lts
15 galletas surtidas
50 vasos plumavit
1 café mediano
1 caja de té
1 endulzante
6 bandejas cartón
50 cucharas plásticas
2 servilletas |
$ 69.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.600
|
$ 69.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.224
|
|
$ 82.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.