Orden de Compra. Nº4337-380-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-122-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-380-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-122-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-122-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 149
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 14279,64
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5Cajaclip chicos  $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
44122103
Corchetes10CajaCorchetes 26/6 cajas chicas  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
53102509
Liga15Unidadpaquetes ligas  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44122001
Archivadores de fichas40UnidadArchivador oficio lomo ancho Torre color burdeo (código 12159)  $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.280 $ 42.280
14111610
Cartulina40Unidadcarulinas rojo, azul, celeste, amarillo, verde, rosado, negro, café  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
31201509
Cinta adhesiva de nilon15UnidadScoch chico 18mm  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
44111506
Taco calendario20Unidadtacos blancos para apunte  $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
44121506
Sobres estándar400UnidadSobres blancos 19x13cm  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121611
Perforadoras4Unidadperforadora de escritorio  $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.624 $ 5.624
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCarpetas plastificadas con gusanito de diferentes colores  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
44122103
Corchetes2UnidadCorchetera de escritorio para 26/6  $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324
44122104
Clips para papel5Unidadclip para papel metalico grande  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865 $ 1.865
60121702
Tinta para timbres2FrascoTinta para tampon negraenviar a calle malleco esquina alpatacal, atrás de la copec de Renaico, o vía buses tur bus o bio bio oficina angol con aviso a fono (45)774046 $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
60121702
Tinta para timbres2FrascoFrasco tinta violeta para tampon  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
Total Neto $ 75.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.280
TOTAL OC $ 89.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.