Orden de Compra. Nº4337-398-SE23 "cotización 08 solicitud 314"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-398-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra cotización 08 solicitud 314
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-11-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas
Comuna Renaico
Impuesto 50692,19
Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCE AMANECER
Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA
R.U.T. 77.343.999-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DULCE AMANECER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definida 149 jugos 200 cc $59.451 147 compotas $ 80.850 146 barras cereal $36.500 60 frutos secos $ 90.000 $266.801 más IVA $ 266.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.801 $ 266.801
Total Neto $ 266.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.692
TOTAL OC $ 317.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.